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关于举办新时代审计业务能提升与风险控制专题研修班

讲师:讲师团天数:3天费用:3280元/人关注:213

日程安排:

  •  2021-04-16 西安
  •  2021-04-26 重庆
  •  2021-05-13 上海
  •  2021-05-28 青岛
  •  2021-06-19 杭州
  •  2021-07-03 大连
  •  2021-07-16 成都
  •  2021-07-30 青岛
  •  2021-08-10 重庆
  •  2021-08-20 西宁
  •  2021-08-28 昆明
  •  2021-09-10 上海
  •  2021-09-25 成都

课程大纲:

审计业务能提升课程

各有关企事业单位:
为深入贯彻落实党的十九大和十九届二、三、四、五中全会及*总书记关于审计工作的重要批示指示精神、并以*新时代中国特色社会主义思想为指导,加强各地方国有企业审计干部履职能力,强化省市排头兵意识,围绕各地方政府中心工作,聚焦审计主责主业,着力推进全面从严治党。把教育培训作为审计干部进一步自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的重要手段,采取“请进来,走出去”原则,展开专题培训。采取集中培训与网络学习相结合,分层分类开展培训,加快审计干部思想转变,提升审计干部政治素质、工作能力、业务水平,促进审计干部适应新时代对审计工作的新要求。现将相关事宜通知如下: 

一、研修内容
(一)新时代审计业务通用技能提升与风险控制

1、内部审计部门的工作范围及作用  
2、向领导汇报审计结果的几大关键
3、管理审计中的咨询服务——堵塞漏洞所在,完善企业流程       
4、内部审计项目管理行为科学化    
5、审计工作的难点和压力疏导
6、不同类型审计业务的实务指导                
7、内部控制与风险管理常见问题及对策
8、各业务循环常见风险、内控要点及审计方法。
(二)如何做好内部控制与企业风险管理
1、内控法规更新与实践
2、企业内控失控的后果
3、内部控制的相关理论和法规
4、企业内部控制实务
5、控制活动与风险防范
6、内控的应用——防范于未
7、控制活动与风险评估相结合
(三)如何做好业务循环中的内部控制 
1、业务循环中的风险
2、内控的七大业务循环
3、内控建立与风险管理的关系
4、采购及付款环节的内部控制
5、采购计划的制定和审批
6、采购业务的执行控制
7、货币资金管理的内部控制
8、现金的流入和流出控制
9、业务程序审批制度
(四)如何做好有效的风险管理与舞弊调查
1、风险管理与企业内控内审制度
2、企业可能存在的风险
3、企业风险管理的控制框架
4、内部审计师在防范舞弊中的作用
5、舞弊类型与风险分析
6、舞弊审计的内容
7、舞弊审计的技巧和方法
8、舞弊调查程序与方法
9、舞弊调查中的技术应用
10、舞弊调查中的面谈和询问的技巧

二、拟邀请专家
每期授课讲师将邀请来自中央纪委国家监委相关部门熟悉政策法规、具有丰富实践经验的领导,地方审计局领导、审计大学教授。

三、参培对象
各企业全体审计干部、党务干部,主要包括:党委委员、纪委委员;党委、纪委;监察审计部;党总支委员;党支部委员及相关人员;各类金融企业和银行企业党务干部、审计干部,党委委员、纪委委员、监察审计部等。

四、研修费用及有关报名事项:
1、3280元/人(含培训费、资料费、场地费等);食宿统一安排,费用自理。

审计业务能提升课程

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