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内部控制与风险管理:框架解读及体系构建

讲师:马军生天数:2天费用:元/人关注:2094

日程安排:

课程大纲:

企业内部控制与风险管理

【课程收益】
掌握内部控制制法规基本要求
灵活应用内部部控制基础工具
对内控应用指引包括资金活动、全面预算、财务报告、内部信息传递、资产管理、采购业务、担保业务等全面深度解读,掌握内控实务关键控制要点及方法
从零基础启动并完成内控体系文件建设
掌握内控体系启动运行的一般手段
掌握固化、宣贯内控要求的技巧
掌握内部控制自我评价、应对外部审计的基本技巧
分享内控体系建立过程中的常见问题与应对方法
为学员提供*的《中国企业内控法规资料汇编》
学员还将获得包括《内控手册》模板在内的内控项目执行工具

【课程大纲】
模块课时涉及的内控法规及应用指引
内控基本框架、法规体系及常见问题半天内控基本规范
货币资金内控、财务报告的内控半天组织架构、人力资源、资金活动(营运)、财务报告
投融资及担保的内控半天资金活动(投资、融资)、担保
销售内控半天销售业务
采购、资产管理的内控半天采购业务、资产管理
全面预算管理及信息系统内控半天全面预算、内部信息传递、信息系统
内控体系合规要求、建设实施、评价及审计半天内控基本规范、内控评价指引、内控审计指引

模块一:内部控制理论总论与法规背景(半天)
引言:企业舞弊与风险防范
内部控制理论发展与框架
《企业内部控制基本规范》及其配套指引的出台背景
内控法规框架讲解及内部控制主要要素
何为控制环境?
如何识别和评估风险?
如何设计控制活动?
如何进行信息沟通?
如何实施监督?
中国企业内控常见漏洞及对策
内控实务中常见控理解误区?
有效内部控制的关键要素

模块二:货币资金及财务报告的内控要点
组织结构及人员控制
银行账户及印鉴管理
票据管理
收款环节控制要点
费用报销及付款环节控制要点
会计核算与财务报告编制控制要点
财务分析与检查的控制要点

模块三:投融资及担保的内控要点
投资内控
一、项目筛选
二、初步评估
三、尽职调查
四、投资决策与交易设计
五、合约履行
六、投后管理
七、投资退出
八、投资评估
融资内控
担保管理

模块四:销售业务管理的内控要点
销售循环的主要业务流程概述
销售循环的主要风险
销售循环的关键控制要点
销售定价
信用管理
销售合同管理
发货管理
收款管理
销售循环内控实施方案

模块五:采购及资产管理的内控要点
采购循环的主要业务流程概述
采购循环的主要风险
采购循环的关键控制要点
请购审批
询价比价
选择供应商
采购合同管理
验收付款
供应商评估
采购循环内控实施方案
资产管理内控要点
存货管理
固定资产管理
无形资产管理

模块六:全面预算及信息系统的内控
全面预算管理内控要点
全面预算概述及其指引解读
编制全面预算的内控要点
全面预算跟踪及调整的内控要点
全面预算考核的内控要点
全面预算管理需要注意的事项
信息系统及内部信息传递的内控要点
信息系统及内部信息传递指引解读
内部信息传递的主要风险及应对
信息系统开发的内控要点
信息系统运行与维护的内控要点

模块七:内控体系合规要求、建设实施、评价及审计
上市公司及拟上市公司的内控合规要求
内控建设的主要步骤及要点
企业内控工作过程的有效工具
内控实施推进过程中的主要问题应对之道如何组织内控自我评价
如何应对内控外部审计

企业内部控制与风险管理

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