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企业高管和高收入人群(含外籍人士)的个人所得税筹划技巧

讲师:简老师天数:2天费用:元/人关注:2556

日程安排:

课程大纲:

个人所得税筹划技巧公开课

又到了年终分红的时候了,金税三期对年终奖、利润分配、劳动分红、股权转让个人所得税预警评估轮番推送。
高管薪酬、年终奖、股票激励如何发放才能节约税额?股息红利如何分配效益才能*化?
2019年1月1日全民纳税时代正式来临!个人所得税改革风声鹤唳;
新税务机关对个人所得税征管稽查日益趋严;
又到了年终分红的时候了,金税三期对年终奖、利润分配、劳动分红、股权转让个人所得税预警评估轮番推送。
高管薪酬、年终奖、股票激励如何发放才能节约税额?股息红利如何分配效益才能*化?
去年9月进行CRS第一次金融账户涉税信息交换,时至今日,很多中国人的海外资产将无处遁形。
怎么办?您准备好了吗?
财务部门参与薪酬的设计,是实现企业与个人双赢的关键!
工资、奖金、津贴、补助、社保、期权、年终奖金等等各种薪酬形式都存在很大的节税空间……
为此,本次课程中,将详细为您一一剖解个税风险管控策略与筹划技巧。
又一场您不得不放下所有事务来参会的节税盛宴!
——听了都说好,谁听谁受益!
 
【课程收益】
1、全面认识个税改革与个税稽查的新动向及其影响
2、有效进行企业高管的税务筹划,防范税务风险
3、恰当规划企业高管(含外籍、外派)薪酬福利,合理筹划税务
4、掌握外籍/外派人士个人所得税热点问题,有效应对特殊情况下的个税筹划策略
【授课方式特点】
1、来自一线的工作实操,*鲜活案例导入,落地性强。
2、通过案例分析、小组活动、等多种形式与学员互动,贯穿始终。
【参会对象】
1、企业财务、税务副总、总监、经理及其他负责财务税务方面专业人员等
2、人力资源总监、经理、薪酬经理
3、企业总经理、及其他高管人员
 
【课程大纲】
一 :个人所得税*政策及改革趋势综论,及即将颁布的*外籍人士涉税法规。
1、个人所得税改革方案及征管条件预测
2、关于《国家税务总局关于境外投资者以分配利润直接投资暂不征收预提所得税政策有关执行问题的公告》的*解读
 
二 :企业高管人员(含外籍、外派)的税务问题和个税筹划解析
1、企业筹备上市,个税风险防控要点解析
2、设立企业性质选择,设立一人公司制企业与合伙制企业的利弊分析
3、合伙企业“先分后税”如何处理?
4、如何节减企业高管,及高收入者的个人所得税
(1)工资设计、薪酬福利的筹划;
(2)年终奖、多处取得工资的筹划
【案例解析】:公司支付报酬的方式是否合理?
5、公司高管个人资产注入公司、股权结构、股权激励及上市退出机制管理
导言:“投资入股”还是“房产转让”?如何判断费思量
案例导入:如果年初A公司与张某约定,张某2017年度的工资薪金所得为100万元[平时发放60万元(5*12),年末发放40万元],并于年初授予其100万元股权期权(预计年末市价为200万元),张某在获得股权期权后于第二年初行权并转让给第三方或由A公司回购,回购价为200万元,则张某全年应交个人所得税如下......
 
三 :金税三期下,必须掌握的30个核心个税筹划处理技巧
1、两种不当适用年终奖政策做法,会交冤枉税
2、个人所得税法增加反避税条款的注意事项
3、实务解析个税累计预扣法与专项附加扣除
4、奖励员工旅游支出处理如何合规
5、新税法实施后赠送客户礼品如何扣缴个税
6、公司职工薪酬个人所得税筹划技巧分析
7、案例解析“工资薪酬”六种转化模式
8、合同到期后离职给与的一次性补偿金如何缴纳个税
9、个人向企业借款涉及的财税风险规避技巧
10、个税代扣代缴,容易混淆的几点注意事项
11、挂证人员的工资、个税和社保节税处理技巧
12、合伙企业转让股权适用于哪个税目
13、居民个人所得税汇算清缴,应注意的五大实操要点
14、劳务派遣用工的财税处理分析
15、如何提前规划,并做好利润分配,合理享受税收优惠
16、企业有利润,个人股东"如何分红",税负*?
17、认缴制出资未到位情况下的股权转让,怎么计算个人所得税?
18、应扣未扣个人所得税,对纳税人要不要加收滞纳金
19、合伙企业股权转让个人所得税税率究竟是20%,还是35%
20、个人在两处以上取得工资薪金的纳税争议解析
21、何种情形下,企业都可代扣税款吗?
22、新政前后,合伙企业个税政策变化和亮点逐一剖析
23、个税核查发现线索,可疑工资表牵出“小金库”怎么办?
24、公司承担员工社保和个税如何进行账务处理
25、企业负担个税未还原,稽查查补巨额税,怎么办?
26、梳理5个误区:帮您理解住房支出如何扣除
27、双胞胎是否可以按照独生子女享受赡养老人扣除
28、居民个人所得税汇算清缴应注意的五大实操要点解析
29、年终奖*发放技巧
30、创投企业合伙人个税节税技巧深入解析
 
四 :外籍/外派人士个人所得税热点问题解析
1、外籍人员个人所得税的合理筹划,及*征管措施分析
(1)纳税义务的认定及税收优惠
(2)薪酬福利项目的个税筹划
(3)外籍人士个人所得税热点问题解析
(4)两处以上取得工资计税技巧分析
2、详细解读非居民个人和无住所居民个人有关个人所得税处理技巧
3、外籍人员取得报酬,如何划分境内所得和境外所得?
【案例解析】:如何合理安排居住时间避免成为居民纳税人,从而达到避免无限纳税义务,直接减少纳税*额而取得收益。
 
五、相关CRS的政策细节影响及高收入人群应对策略
(1)现有海外金融账户会受到CRS的影响吗?
(2)海外信托信息会被报送给中国税务机关吗?海外的哪些资产会被征税
(4)公司高管应对CRS政策策略选择,如何合理规划?
(5)如果不是中国税收居民,境内资产如何处理?
【案例解析】:*读书的儿子是否还是中国的税收居民,将海外资产放到其名下,是否更好?
 
【About Teacher】:
简老师  中国注册税务师、国家注册会计师。先后从事企业财务管理、税收政策及税务稽查工作30余年
国家税务总局高级专家;《纳税》杂志常年撰稿专家;《中国税务报》常年撰稿专家
被评选2016中国十大财税专家之一
近年来,经常在《中国税务报》和纳税人俱乐部《纳税》等报刊杂志上发表业务类文章为企业答疑解疑,对企业财税有着非常深入的研究和丰富的实践经验,擅长财务管理、税务筹划、规避企业税收风险等企业疑难综合性问题的解决。
长期为央企/ 外企/大型民企、国家税务机关做财税专题讲座,总结了大量的财务管理、税务筹划及风险规避的方案,在财税管理的研究上有丰富的实践经验。理论联系实际,贴近实务,注重实效,并当场解答企业棘手的财税问题,获得各地学员的广泛赞誉和高度评价!
授课风格:
课程集理论性、实用性与趣味性于一身,讲解深入浅出,演绎通俗易懂,真正的实现将管理理念工具化,管理方法系统化,帮助企业突破管理瓶颈,为企业培养,并塑造专业财税团队。
常年服务客户:
京东商城、迅雷科技、工商银行、建设银行、 中国人寿、中华联合财险、海通证劵、中国石油、东方航空、空中客车、法国电信、施耐德电气、威星轮胎、中国铁路总公司、北京市自来水集团、邢台矿业集团、煤炭工业规划设计研究院、万科、人和地产、河南兰德置业、中建一局、河南六建、一拖集团、广东汇德邦陶瓷、上海诺一集团、上海南空军械厂、中国移动、大唐电信、中科软件、广西同济药业、江中制药、仁和制药、苏州德品医疗器械、安利中国、均瑶集团、复星集团、开开集团、洛阳双瑞特种装备公司、旅游卫视、耐克、北京知鸟集团、燕京啤酒、山东兰陵王酒业、今麦郎、亨氏、统一集团……
客户语录:
简老师能够结合企业及学员的实际状况,用通俗易懂的语言把财税理论知识与实际工作相结合。他的课程内容翔实、深入浅出、实用性强,总是能从独特的角度对财务税务问题进行剖析,使学员受益匪浅。

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