讲师公开课内训文章


首页>公开课程 > 合理避税 [返回PC端]

税务稽查应对与风险控制

讲师:屠建清天数:2天费用:元/人关注:2146

日程安排:

课程大纲:

税务稽查应对与风险控制培训

课程背景:
税务稽查应对与风险控制是每一家纳税企业税务管理中的重中之重! 税务机关每年都布置常规的税务稽查和反避税的任务,企业经常会遇到税务机关实施税务稽核。尤其在财政支出较大的背景下,税务机关会对企业展开大规模税务稽查,而且往往溯及以前纳税年度的各个税种。
对此,如何正确应对各种类型的税务稽查,实施税务风险的有效控制,维护企业合法利益,降低企业纳税成本,既是企业面临的挑战,又是企业领导、财务人员和相关管理人员面临的重大课题。
课程收益:
课程包括企业接受税务稽查应对、企业接受税务稽查预防、 税务稽查风险分析、主要税种稽查应对与风险控制和税务联查社保、个税给企业带来的风险与应对等,内容丰富、务实、可操作性强,案例充分贴切。并具有独特的企业管理者必备的十大实施理念和配有课间活动,使学员在生动、愉悦的氛围中有效接受课程知识与技能。
课程时间:1~2天,6小时/天
授课对象:企业领导、财税人员和相关管理人员
授课方式:故事案例导入、讲授、案例分析、课间活动、讨论提问、互动点评、课程总结

课程内容:
导 入  企业管理者必备的十大实施理念
第一讲  企业接受税务稽查应对
一、税务机关的稽查流程与方法
(一)税务稽查流程
(二)税务稽查的5种证据
(三)税务违法的6种具体形式
(四)税收违法的14种法律责任
(五)税务稽查的7种方法
二、应对税务稽查的日常基础工作
三、税务稽查前的准备事项
四、税务稽查接待技巧
五、税务稽查底稿核实方法
六、税务稽查意见反馈技巧
七、应对税务稽查的策略
(一)选案环节应对
(二)稽查环节应对
(三)审理环节应对
(四)执行环节应对
(五)正确行使陈述申辩权
本讲互动与答疑

第二讲  企业接受税务稽查预防
一、税务稽查的重点行业             
二、税务稽查的重点内容
三、税务稽查的重点税种和环节     
四、视同销售、进项税转出稽查案件解析
五、投资税务稽查                     
六、税务稽查危机公关 
七、汇算清缴检查有哪些方式?采用何种检查手段?
八、企业所得税重点风险分析指标诠释
九、关联延伸的其他税种风险分析指标诠释
十、金税三期大数据下哪些填报项目容易引起税局注意?
十一、如何降低国地税联合办税后的税务稽查风险
本讲互动与答疑

第三讲  税务稽查风险分析
一、涉税风险
二、涉税风险的种类分析
三、稽查处罚的主要依据分析
四、税务稽查存在的主要问题以及对企业纳税影响分析
五、控制税务稽查风险的措施
本讲互动与答疑

第四讲  增值税稽查应对与风险控制
一、纳税时间9个常见涉税问题与风险控制
二、销项税5个常见涉税问题与风险控制
三、进项税5个常见涉税问题与风险控制
四、虚开增值税专用发票6个涉税问题与风险控制
本讲互动与答疑

第五讲  企业所得税稽查应对与风险控制
一、收入总额5个常见涉税问题与风险控制
二、成本项目10个常见涉税问题与风险控制
三、费用4个常见涉税问题与风险控制
四、税金3个常见涉税问题与风险控制
五、营业外支出3个常见涉税问题与风险控制
六、固定资产6个常见涉税问题与风险控制
本讲互动与答疑

第六讲  个人所得税稽查应对与风险控制
一、公司章程(验资证明、资金来源、股东姓名)
二、股权转让
三、增资来源(评估增值、资本公积或往来账户等)
四、股东个人消费性支出和借款
五、隐瞒收入的去向
六、投资损失和往来损失
七、清算分配
本讲互动与答疑

第七讲  税务联查社保、个税给企业带来的风险与应对
一、税务联查社保、个税对企业带来的风险
二、企业应对税务联查社保、个税风险的举措
本讲互动与答疑

第八讲  案例分析
案例一  某企业财务人员应对审计稽查的方法
案例二  某企业社保改嫁税务后的应对措施
第九讲  全面互动答疑与课程总结

税务稽查应对与风险控制培训

上一篇: 卓越职业人的工作方法
下一篇: 易经讲座:思维定胜败——如何做久,做强,做大


其他相关公开课程:


联系电话:4000504030
24小时热线(微信):
13262638878(华东)
18311088860(华北)
13380305545(华南)
15821558037(华西)
服务投诉:13357915191

 
线上课程关注公众号