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高新技术企业税收优惠政策分析与纳税筹划会计实务

讲师:潘士荣天数:2天费用:元/人关注:2551

日程安排:

课程大纲:

税收优惠政策分析

【课程目标】
为确保国家关于高新技术企业和创业创新所得税优惠政策的贯彻落实,支持地方经济结构升级,促进企业加大研发投入,推动企业自主创新,助力高新技术企业创新发展,本课程培训的重点面向高新技术企业,帮助企业了解高新技术企业*优惠政策,了解享受优惠政策的条件、办理流程,同时对企业的纳税筹划会计实务进行系统的讲解,旨在帮助广大高新技术企业的财务人员对国家各项税收优惠政策做到“应懂尽懂、应知尽知”,同时促进财务人员涉税会计专业水平和业务能力的提升。
 
【培训对象】
高新技术企业财务经理、财务主管、税务会计。
 
【学员收获】
.全面把握高新技术企业税收优惠政策
.掌握研发费用加计扣除*政策以及实务操作
.理解纳税筹划的价值并拓展相关专业知识
.学会主要税收涉税会计核算的要点
.了解当前税收热点、难点问题的处理
 
【授课方式】讲师讲授+案例分析+现场答疑
 
【课程时间】两天(6小时/天)
 
【课程大纲】
模块一 高新技术企业税收优惠政策分析
.高新技术企业常见税收优惠政策运用分析
.高新技术企业兑现税收优惠政策存在的问题
.高新技术企业税收优惠备案管理
.高新技术企业如何降低税务风险
.高新技术企业的后续管理与复审应注意的事项
 
模块二 研发费用加计扣除*优惠政策与落实
.研发费用加计扣除*政策解读
.研发费用加计扣除政策的主要内容
.加计扣除研发费用核算要求
.研发费用加计扣除备案和申报管理
.科技型中小企业研发费用加计扣除政策
.高新技术企业认定与加计扣除研发费内容差异
.案例分析:走出研发费用加计扣除理解误区
 
模块三 解读税收筹划
.税收筹划概述
.税收筹划的基本原理
.税收筹划的主要技术
.税收筹划的价值
 
模块四 主要税种的纳税筹划和优惠政策
.增值税的纳税筹划和优惠政策以及案例分析
.所得税的纳税筹划和优惠政策以及案例分析
.个人所得税纳税筹划和优惠政策以及案例分析
.其他税种的纳税筹划和优惠政策以及案例分析
 
模块五 涉税会计核算实务
.全面营改增后*的增值税会计处理实务
.所得税会计核算实务
.其他税种的会计核算实务
.税收口径与会计核算口径差异分析与协调
 
模块六 税收热点、难点问题剖析及其相关政策解读与实务操作
.技术成果投资入股税收政策分析
.股权激励涉税问题分析
.高新技术企业有股权转让收入是否可以享受税收优惠
.代扣的个人所得税手续费返还的涉税处理
.预缴企业所得税注意的事项
.私车公用涉税处理方法
.股东从公司借款涉税问题分析与会计处理
.有限合伙企业作为员工持股平台的涉税分析
.拟上市公司税务问题解析与案例

税收优惠政策分析

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