税费的政策
课程背景:
会计新手刚接触工作,最担心的莫过于不懂报税。因为不懂税收原理与计算,更没有实际操作过,心中的朦胧感与不自信搞得自己特别狼狈。也有很多老会计,虽然从事税收岗位多年,但因为公司的税种比较固定,对没有操作过的税种同样没有底气。
更有很多半生不熟的会计,屡屡在实际工作中出错,给公司造成损失不说,给自己的职业声誉带来了很坏的影响。2016-2020年,营改增虽然全面施行,但频繁的大量的政策调整让很多会计压力山大。特别是近2年,为调整经济,我国政府出台了更加频繁多变的税收政策,新老会计要学习的东西太多了。
本课程老师精选10大常见税种,讲透原理,狠抓重点,同时有申报实操演示,让学员全面掌握税收申报。
课程收益:
● 覆盖常见税费,让会计不再胆怯!
● 课程覆盖税种广泛,帮助学员掌握增值税、企业所得税、个人所得税三大税种,还有消费税、资源税、城建税、印花税、土地使用税、房产税等重要税费。
● 抓要点,讲重点,不浪费时间。
● 除了讲解,还有申报实操演示,让大家掌握更到位。
课程时间:2天,6小时/天
课程对象:财务总监、财务经理、税务经理、财务人员等
课程方式:讲师讲授+案例分析
课程大纲
第一讲 增值税
1、增值税纳税人有几类?如何分类?超标后的小规模纳税人必须转为一般纳税人吗?一般纳税人可以转回小规模纳税人吗?
2、增值税征税范围有哪些?全面总结下各种税率,全面识别下各类增值税发票!
3、一般纳税人与小规模纳税人分别如何办理?
4、全面总结和认识一般纳税人的各类抵扣凭证,各类抵扣凭证还有期限吗?农产品抵扣有何特殊之处?
5、说说增值税重点科目的账务处理
6、小规模纳税人申报案例详解、会计核算及申报表填报演示
7、一般纳税人申报案例详解、会计核算及申报表填报演示
第二讲 企业所得税
1、企业所得税纳税人有哪些?如何计算所得税?
2、企业所得税有哪两种征收方式,分别对应的税率有那些?
3、讲解核定征收的企业所得税季度预缴申报方法
4、讲解查账征收的企业所得税季度预缴申报方法
5、演示企业所得税的季度申报
6、企业所得税年度汇算清缴申报方法简述
7、简述所得税汇算清缴12个需要注意的调整要点
8、案例演示企业所得税年度申报
第三讲 个人所得税
1、这样就可以掌握新个人所得税政策要点!
2、居民个人综合所得项目有哪些?如何计算综合所得个税?
3、居民个人综合所得年度汇算清缴如何操作?案例讲解学会它!
4、经营所得个税是怎么回事?如何计算?
5、其他分类所得个税计算举例!
6、个税月度申报演示
第四讲 其他税种
1、说说消费税的政策、计税依据与计算
2、城建税、教育附加、地方教育附加的计税依据、计算与申报;
3、资源税的政策、计税依据、计算与申报;
4、印花税的政策、计税依据、计算与申报
5、土地使用税的政策、计税依据、计算与申报
6、房产税的政策、计税依据、计算与申报;
7、简单说说土地增值税的的政策、计税依据、扣除内容与计算案例
8、总结各类税收的会计处理
税费的政策
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