课程大纲:
税务筹划与稽查应对课程
课程大纲
第一讲 增值税专用发票的管理
一、增值税专用发票的使用管理
二、差旅费车票抵扣增值税的管理
三、不得抵扣的增值税专用发票
四、发票规范开具的12项规定
五、发票开错的3项处理规定
六、发票管理的15项规定
七、增值税红字专用发票的开具
八、过期认证发票或丢失抵扣凭证的处理
九、规避取得虚开增值税专用发票的风险
十、增值税专用发票传递风险与防范
十一、增值税专用发票不及时取得带来的资金成本
十二、增值税专用发票不及时开具造成的税务风险
十三、增值税专用发票遗失风险与防范
本讲互动与答疑
第二讲 企业投资环节的纳税筹划
一、直接投资时的纳税筹划
二、股票投资时的
三、债券投资时的
四、无形资产投资时的
五、资本结构
案例
本讲互动与答疑
第三讲 企业产权重组税务筹划
一、企业分立的税务筹划
二、企业合并的税务筹划
三、资产重组的税务筹划
案例
本讲互动与答疑
第四讲 企业筹(融)资的税务筹划
一、企业间资金拆借的税务筹划
二、向金融机构借款的税务筹划
三、企业积累的税务筹划
案例
本讲互动与答疑
第五讲 企业利润环节的税务筹划
一、分配利润避税的税务筹划
二、使用已纳税款扣除的税务筹划
案例
本讲互动与答疑
第六讲 其他费用的税务筹划
一、工资费用的税务筹划
一、 筹资费用的税务筹划
二、 企业研发费的税务筹划
三、 企业日常管理费用的税务筹划
案例
本讲互动与答疑
第七讲 不同税种的税务筹划
一、增值税的税务筹划
一、 企业所得税的税务筹划
二、 个人所得税的税务筹划
案例
本讲互动与答疑
第八讲 其他税种的税务筹划
一、房产税的税务筹划
二、契税的税务筹划
三、城镇土地使用税的税务筹划
四、城市维护建设税的税务筹划
案例
本讲互动与答疑
第九讲 企业接受税务审计稽查预防
一、税务稽查的重点行业
二、税务稽查的重点内容
三、税务稽查的重点税种和环节
四、视同销售、进项税转出稽查案件解析
五、投资税务稽查
六、税务稽查危机公关
七、汇算清缴检查有哪些方式?采用何种检查手段?
八、企业所得税重点风险分析指标诠释
九、关联延伸的其他税种风险分析指标诠释
十、金税三期大数据下哪些填报项目容易引起税局注意?
十一、如何降低国地税联合办税后的税务稽查风险
本讲互动与答疑
第十讲 企业接受税务稽查应对
一、掌握税务机关的稽查方法
二、应对税务稽查的日常基础工作
三、税务稽查前的准备事项
四、税务稽查接待技巧
五、税务稽查底稿核实方法
六、税务稽查意见反馈技巧
本讲互动与答疑
第十一讲 案例分析
案例一 某企业财务人员应对审计稽查的方法
案例二 某公司利用存货计价的税务筹划
第十二讲 全面互动答疑与课程总结
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