智能税务培训
课程目标:
掌握新《增值税法》核心变化与合规要点
构建AI驱动的增值税全流程风控体系
破解金税四期大数据稽查中的高频风险场景
设计智能化税务规划方案,降低企业综合税负
提升财务团队AI工具应用能力,实现人机协同
课程对象:
股东、投资人、合伙人、总经理;财务总监、财务经理、税务经理、财务负责人;信息化负责人、业务部门负责人等
课程大纲:
第一讲:环境篇新《新值税》法变革与企业风险地图
案例导入:某制造业因税率适用错误被追缴千万税款
AI工具演示:政策法规解析(机器人角色)
一、增值税新法核心变化解析
增值税税率结构调整政策变化
电子发票全流程数字化管控要求
增值税进项税抵扣规则细化
案例分析:金税四期“一户式”归集监管
二、企业经营税务风险图谱
政策误读风险:混合销售、视同销售场景判定
流程失控风险:开票与业务脱节、跨期管理混乱
技术应用风险:系统未适配新法导致申报差错
AI工具运用:Deepseek各版本特点与实操运用
案例分析:销售业务模式分析判断
课堂互动:使用AI政策对比工具,分析企业规定制度与新法差异
第二讲:业务篇AI驱动的增值税业务流程重构
案例导入:某电商企业通过AI发票机器人节约80%人力成本
一、企业增值税数字化智能管控
销售合规监管:合同条款解析-税率判定-风险提示
抵扣策略优化:AI模拟不同业务场景下的*抵扣时点组合
小组讨论:AI模型建立演练增值税监管(Deepseek模型运用)
二、企业所得税数字化智能优化
所得税负监控:行业标准+企业标准+税务标准
税收风险筛查:税收法规+优惠政策+税收风险
税收成本预警:预计税收+已缴税金+补缴税金
小组讨论:AI模型建立演练所得税监管(Deepseek模型运用)
三、全电票全周期管理
业务链条监管:四流合一全流程风险监控
风险自检系统:监管发票状态(作废、红冲)、关联黑名单
AI发票监管:开票环节-收票环节-红票预警
小组任务:设计本企业AI发票管理流程图与建模
课堂互动:1.学习各税种管理思路及重点风险环节事项
2.思考能和本企业结合的税务管控方法
解决问题:1.企业应税的范围有多大?税负成本有多高?
2.增值税风险的管控方法不足?不能事前预警控制?
3.所得税总是在年终时才能掌控,想处置来是来不及了?
4.在企业税务风险与成本管控上不能做到胸有成竹?
5.全电票时代发票的规范操作管理
第三讲:规划篇AI赋能的增值税战略规划
一、企业智能税负管理
行业税负率对标:数据构建行业基准,预警偏离值
供应链AI重构:模拟业务组合下的综合税负最优解
案例分析:****上市公司案例分析
第三讲:规划篇大数据时代的增值税风险防控
案例导入:某上市公司因ERP数据泄露触发虚开嫌疑
一、稽查应对智能预演
虚拟稽查官:基于历史数据库模拟稽查问题
风险自评报告:AI生成整改建议与证据链清单
小组任务讨论:建立AI税务顾问分析模型数字人
小组沙盘演练:运用Deepseek税务顾问模拟税务风险沟通
二、AI税务风控中台建设
风险预警看板:动态可视化呈现高风险事项(如滞留票突增、税负率异常)
敏感信息脱敏:根据稽查结果反向优化模型阈值
三、管理组织能力升级
人机分工矩阵:界定AI处理标准化任务、人工专注策略判断
AI风险管控体系:税务风险管控机制与机器人
小组实战讨论:设计企业税务数据风险管控信息化机制
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