跨行业税务稽查
【课程收益】:
作为企业主或财务负责人,是否为经常接到税务局的检查通知而烦恼呢? 国税检查完了,地税又要检查,有时又遇到稽查局的检查。翻来覆去,一年要查N多次?税务局稽查人员到来前,我们要准备哪些工作?哪些是他们最关注的或要盯住的?他们的检查方法和手段有哪些?有时遇到在主管税局能批准通过,但到了税务稽查又要补税,企业到底如何做?收到《税务行政处理决定书》或《税务行政处罚决定书》时,如何进行危机处理?
如何正确应对各种类型的税务稽查?如何依法规避纳税风险?维护企业的合法利益,从而降低企业的涉税风险,是每一家企业面临的挑战。
《税务稽查与风险化解》课程,以丰富多样实际发生的案例为基础,揭示这些困惑和问题的实质,并提出切实可行的落地解决之道。通过两天的学习,短时间内你就能理解企业税务风险的来源,理解税务稽查的类型和程序,掌握税务稽查的重点内容及企业防范措施,注重税务争议与磋商的要点,把握税务风险控制与税务稽查的联系,建立一套企业的税务内控体系。
【培训对象】:
企业主、财务总监、财务经理、税务经理
【课程大纲】:
引子(含案例)
第一章 年度全国税务稽查工作
一、国家税务总局内部机密稽查文件
二、解密1:三项指令性检查项目
三、解密2:三项指导性检查项目
四、解密3:其他方面
第二章 中小企业税务稽查
一、近半年某市国税稽查情况通报(含案例)
二、近期某市地税稽查情况通报(含案例)
三、中小企业偷漏税情况通报
四、中小企业的 “红旗稽查标志”
第三章 税务稽查程序与指标选定
一、税务稽查的程序简介(含稽查名单表案例)
二、税局稽查选案的财务细节指标(含十项计算案例)
三、税局稽查选案的经营细节指标(含八项计算案例)
四、税局稽查过程详解
五、洞悉税局稽查审理过程
六、税局稽查执行简介
第四章 税务稽查分析与应对
一、稽查应对基本技巧
二、从容应对把握稽查“节点”
三、企业被稽查局稽查原因
(含各类企业税负率指标对比)
第五章 接待税务稽查人员之道
一、事先通知的税务稽查接待(含案例)
二、突击检查的税务稽查接待(含案例)
三、如何接待不同的税务稽查人员(含案例)
第六章 启动危机公关方法
一、政策解释法(含案例)
二、案例解释法(含案例)
三、法律位阶抗辩法(含案例)
四、避免定性偷税法(含案例)
六、实质重于形式法
五、寻找税务机关责任法
六、实质重于形式法
七、法律救济法
第七章 稽查实施和结果处理
一、税务稽查“实施与审理环节”的处理(含案例)
二、税务稽查“结果环节”的处理(含案例)
第八章 总结:企业纳税风险管理与化解
跨行业税务稽查
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