课程大纲:
企业内部控制应用和评价培训
课程大纲
《企业内部控制应用指引》
第1号—第5号:内部环境类指引
第6号—第14号:控制活动类指引
第15号—第18号:控制手段类指引
1.企业内部控制应用指引第1号—组织架构
案例一、美的集团公司治理结构与内部机构图
2.企业内部控制应用指引第2号—发展战略
案例二、英特尔公司使命的改变
3.企业内部控制应用指引第3号—人力资源
4.企业内部控制应用指引第4号—社会责任
案例三、西安飞机国际航空制造股份有限公司2009年度社会责任报告
5.企业内部控制应用指引第5号—企业文化
案例四、法国兴业银行错误的企业文化
6.企业内部控制应用指引第6号—资金活动
筹资与投资业务内部控制目标;
筹资与投资业务常见的内部控制缺陷;
筹资与投资业务基本流程和关键风险点。
货币资金业务内部控制目标和常见的内部控制缺陷。
案例五、完达山股份有限公司筹资内部控制制度
案例六、神东煤矿营运资金内部控制
案例七、中国华源集团的信用危机
释例1:货币资金支出业务控制流程。
释例2:筹资与投资业务循环内部控制流程。
7.企业内部控制应用指引第7号—采购业务
采购与付款业务内部控制目标;
采购与付款业务常见的内部控制缺。
案例八、山东莱州矿业公司比价采购和招标采购
释例3:采购与付款业务循环内部控制流程。
释例4:供应商评审内部控制流程。
8.企业内部控制应用指引第8号—资产管理
固定资产管理内部控制目标;
固定资产管理常见的内部控制缺陷。
案例九、亚星集团公司存货内部控制缺陷
案例十、上海大众固定资产内部控制流程
案例十一、世通餐饮设备有限公司无形资产管理
释例5:生产与存货业务循环内部控制流程。
释例6:固定资产业务内部控制流程。
9.企业内部控制应用指引第9号—销售业务
销售与收款业务内部控制目标;
销售与收款业务常见的内部控制缺陷;
销售与收款业务基本流程。
案例十二、上海宝钢销售与收款业务的内部控制
释例7:销售与收款循环内部控制流程。
释例8:客户订单审核内部控制流程。
释例9:赊销业务内部控制流程。
释例10:赊销业务控制措施和管理制度流程。
10.企业内部控制应用指引第10号—研究与开发
案例十三、QD软件公司的研发风险管理与控制
11.企业内部控制应用指引第11号—工程项目
工程项目内部控制目标;
工程项目常见的内部控制缺陷。
释例11:工程项目风险内部控制流程。
释例12:工程项目决策内部控制流程。
12.企业内部控制应用指引第12号—担保业务
案例十四、武汉中山集团贷款担保呆滞案
13.企业内部控制应用指引第13号—业务外包
案例十五、同仁堂物流外包业务实施策略
14.企业内部控制应用指引第14号—财务报告
案例十六、企业财务报告内部控制缺陷
案例十七、企业财务报告分析案例
15.企业内部控制应用指引第15号—全面预算
案例十八、DGE股份有限公司全面预算管理制度
案例十九、山东航空集团实施全面预算管理系统
案例二十、管理类费用预算的编制
释例13:信达公司采用零基预算法编制2009年各项费用预算。
16.企业内部控制应用指引第16号—合同管理
案例二十一、DGE股份有限公司合同管理制度
17.企业内部控制应用指引第17号—内部信息传递
案例二十二、华普超市内部信息传递
18.企业内部控制应用指引第18号—信息系统
(1)业务流程图 ;(2)管理活动示意图;(3)信息系统和信息处理流程
案例二十三、大连万达集团信息体统建设
(二)《企业内部控制评价指引》
企业应当根据《企业内部控制基本规范》和本评价指引,结合本企业的实际情况,制定内部控制评价办法,明确内部控制评价的原则和内容、程序和方法、以及报告形式等相关内容,确保内部控制评价工作落到实处。
一、内部控制评价的概念和组织
二、内部控制评价的内容
三、内部控制评价的程序
内部控制自我评价的方法
释例14:销售预收款业务内部控制调查
四、内部控制缺陷的认定
释例15:内部控制缺陷认定汇总表。
五、内部控制评价报告的披露或报送
案例二十四、经纬纺织机械股份有限公司2009年内部控制自我评价报告
老师介绍:俞勤
北京交通大学教授,博士生导师
中国注册会计师、高级审计师、国际内部审计师
*财政部企业会计准则委员会咨询专家
ACCA(英国特许公认会计师)
国家发改委培训中心社会培训部特聘教授、首席培训师
国资委职业经理人研究中心客座教授、高级培训师
中国管理科学研究院研究员、专家委员会专家
中国注册会计师协会会员
中国管理会计学会常务理事
中国企业内部控制标准委员会委员
中国科学院研究生院特聘教授
清华大学长三角研究院客座教授、高级培训师
中国民航总局干部管理学院审计会计培训中心客座教授
英国《投资人》杂志自由撰稿人
能力证书
1993年获得中国注册会计师证书,同年加入中国注册会计师协会。
会计师事务所高级合伙人、签字注册会计师。
1996年赴英国研修,获ACCA(英国特许公认会计师)证书。
2000年获得高级审计师证书,同年加入中国内部审计协会。
著作
在中国财经出版社、国防工业出版社、机械工业出版社、经济科学出版社和北京交通大学出版社以及《财务与会计》杂志上发表《财务管理的策略和方法》、《COSO:企业内部控制与风险管理》、《国有企业内部控制设计与运用》、《企业内部控制流程设计》、《集团公司财务内部控制子系统设计》、《企业财务风险管理》、《企业财务风险有效控制》、《财务报表分析》、《企业财务分析》、《企业成本管理与控制》、《企业财务战略》、《企业纳税核算技能》、《新税制改革与纳税筹划》、《企业管理层的纳税管理与纳税风险控制》等6部著作和50多篇论文。
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