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企业税收筹划与税务稽查应对

讲师:石磊天数:2天费用:元/人关注:172

日程安排:

课程大纲:

税收筹划方法策略

【课程背景】
“税”,当然交的越少越好!但是绝不能在税务检查时出问题!可是,您面对的困难是:公司业务越来越多,客户、经营人员不配合,稽查人员花样百出,请顾问的费用比税费还高……加之今年“金税工程三期”上线了,正式宣布进入税收的互联网时代、大数据时代,企业的一举一动都在税务机关的监控范围内。本次课程将帮您系统合法的筹划税负,应缴尽缴,应享尽享;防范可能出现的税务问题和漏洞,不犯法;提高综合税务知识和能力,掌握话语权;与稽查人员的沟通顺畅而有成效。
本课程偏重从企业税务安全与效益角度出发,为企业分析税务实际工作中经常遇到的痛点与风险,运用当前流行的税务筹划思维助力企业减低税务成本规避税务分析,从而为企业带来稳定的价值提升。

【课程收益】
全面掌握企业各个经营环节、各个税种的纳税筹划具体方法
能够建立企业税务风险控制体系、预测税务风险
掌握企业纳税自查的技巧和方法
能够对企业纳税健康状况进行自我评价
了解和把握税务稽查难点、重点
了解常见的税务稽查方法和手段
掌握应对税务稽查的策略和技巧

【课程特色】
全程案例教学,通过讲师提问、案例讨论分享、讲师深度点评,让学员在专注思考中潜移默化转换思维,掌握税务筹划及稽查应对技能。授课方式:案例教学 + 案例讨论分享+讲师深度点评 + 现场咨询、辅导,互动分享及讲师点评时间超过40%。

【课程大纲】
目录
第一模块:税务筹划的策略技巧及案例分析

一、税务筹划的相关知识
1.税务筹划的动力机制
2.税务筹划的本质
3.税务筹划的主要内容
4.税务筹划的基础
二、税务筹划的平台及技术手段
1.价格平台:转让定价的运用
2.优惠平台:税收优惠的运用
3.漏洞平台:政策遗漏的运用
4.空白平台:政策未规定的运用
5.弹性平台:税法幅度的运用
6.规避平台:临界点的运用
7.其他平台:减、免、退、抵免的运用
三、流转税的税务筹划及案例分析
四、企业所得税的税收筹划与案例分析
五、个人所得税的税收筹划与案例分析
六、财产、行为税的税收筹划与案例分析

第二模块:企业税务风险分析及税务稽查的相关知识
一、企业税务风险分析
1.传统的涉税观念和行为误区
2.企业一般税务风险分析
3.企业税务风险与税务稽查风险
二、税务稽查的相关知识
1.我国税务稽查体系介绍
2.税务机关如何选择税务稽查对象
3.税务机关如何实施税务稽查
4.税务机关如何对稽查结果进行审理
三、税务稽查的重点内容
1.流转税的稽查重点及风险控制
2.企业所得税的稽查重点
3.个人所得税的稽查重点
4.其他税种的稽查重点
四、企业税务风险管理
1.企业应如何建立税务内控体系
2.如何识别和评估企业税务风险
3.企业经营决策中的税务风险控制
4.国外税务风险评估方法介绍
5.税务争议与协商
五、筹划、风险与税务稽查
1.税务筹划的风险分析
2.企业税务筹划与风险控制的平衡
3.税务稽查的新动态
六、课程回顾、课程结束

税收筹划方法策略

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